Reunión Mensual del COCOIN-Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa no Formal (CONEANFO) Con el fin de darle seguimiento al Plan Anual y cumplimiento a la Circular ONADICI N.001-2022; Tratando como punto principal la elaboración del Plan de Implementación, con el propósito de establecer un mejor Sistema de Control Interno Institucional.
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«Histórico por primera vez en la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG) se juramenta el Comité y Sub Comité de Control Interno Institucional y se firma la Política de Control Interno Institucional» con el propósito de implementar los mecanismos de Control Interno para el logro de los objetivos institucionales la transparencia y rendición de cuentas. El señor rector Ph. D. Wilmer Reyes manifestó su compromiso «Queremos que la UNAG sea referente en temas de Control Interno por lo cual el día de hoy asumimos el reto».
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Con el propósito de brindar Acompañamiento en la implementación del Control Interno, La ONADICI se reunió con el Comité de Control Interno Institucional de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional #COCOIN-SRECI. El tema principal fue socializar el Cuestionario de Autoevaluación del Control Interno Institucional.
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Con el propósito de seguir fortaleciendo el logro de los objetivos institucionales y la transparencia, la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI) juramentó a la abogada Nidia Sarahi Berrios Martínez como parte de apoyo a los miembros del Comité de Control Interno del Servicio de Administración de Rentas (SAR). El evento se llevó a cabo de forma virtual con la directora de ONADICI Msc. Ericka Arely Suazo Bonilla y el Analista de Control Interno Lic. Jaime Antonio Colindres. Asimismo, en presencia de la coordinadora de COCOIN-SAR, licenciada Alessandra Vanesa Díaz Tovar y la Secretaria de COCOIN-SAR, ingeniera Ericka Alexandra Navas Guevara.
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Se brindó acompañamiento por parte de la ONADICI en la reunión mensual del Comité de Control Interno Institucional del Banco Hondureño de la Producción y Vivienda #COCOIN-BANHPROVI. El tema principal fue el Seguimiento al Plan de Implementación y el Informe Trimestral del año 2022, con el propósito de fortalecer la implementación del control interno y lograr los objetivos institucionales.
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El Hospital Escuela Universitario con apoyo de la ONADICI realizaron Capacitación del Control Interno Institucional a todos los Miembros del Comité de Control Interno del Hospital Escuela #COCOIN-HEU, Con el propósito de fomentar la transparencia y alcanzar los Objetivos Institucionales.
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Se brindó acompañamiento por parte del Lic. Luis Baca, Analista de Control Interno de ONADICI a la reunión mensual del Comité de Control Interno Institucional de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) , donde el tema principal de la agenda a tratar fue la revisión y avance a la Implementación del Plan del Control Interno Institucional y así dar respuesta y cumplimiento con la circular No. 001-2022, emitida por ONADICI. Dicha reunión se realizó de manera virtual.
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El Sistema Nacional de Emergencias 911 (SNE 911) y su Comité de Control Interno Institucional COCOIN-SNE 911 con el fin de fortalecer el control interno realizó su reunión mensual de manera virtual y se asistió por parte de ONADICI.
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Con propósito de fortalecer la implementación del control Interno Institucional, sé Juramento al Comité de Control Interno del Instituto de Crédito Educativo (EDUCREDITO). En dicho evento se contó con la participación del Lic. Tomas Oliva (MAE), Lic. José Zúniga (Coordinador del Comité) y miembros de las Áreas, Transparencia, RRHH, Jefe de Sistemas y Jefe de Contabilidad; Todos los miembros del Comité se comprometen a dar seguimiento permanente y oportuno al Control Interno de la Institución.
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Con el propósito de fortalecer la Implementación del Control Interno Institucional, El Analista de Control Interno de ONADICI el Lic. Roberto Oquelí, se reunió con el Comité de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud #COCOIN-SESAL. Siendo el tema principal de dicha reunión, la lectura del Borrador de la propuesta de la Estructura Organizativa del Control Interno, a su vez se discutieron las funciones que serán parte de esta Unidad, la cual tendrá como nombre Unidad de Control Interno.
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