Con el propósito de seguir fortaleciendo la implementación del Control Interno Institucional, Sé Juramento al Lic. Marvin Holiban Zelaya Acosta como Secretario del Comité de Control Interno Institucional del Banco Hondureño de la Producción y Vivienda ( BANHPROVI ), En dicho evento contó con la participación del Lic. Edwin Araque Bonilla Presidente Ejecutivo, La Ingeniera Karla Antonia Uclés Brevé ( Coordinadora ) y Miembros de Comité de Control Interno Institucional.
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Continuando con nuestra misión del Desarrollo Integral del Control Interno, se brindo asistencia técnica al COCOIN del Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social (PNRRS); Para la elaboración del Plan Anual de Trabajo y el Reglamento Interno de Trabajo del COCOIN.
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Con el propósito de seguir fortaleciendo la implementación del Control Interno y lograr los objetivos institucionales, se brindó acompañamiento por parte de la ONADICI en la reunión mensual del Comité de Control Interno Institucional de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones COCOIN-CONATEL. El tema principal fue el avance de la elaboración y actualización de los Manuales de Procesos y Procedimientos en todas las áreas.
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En seguimiento al fortalecimiento de los procesos de Control Interno Institucional en el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA); la ONADICI brindó acompañamiento técnico en la reunión mensual del COCOIN-SANAA donde fue expuesto el Informe de Control Interno Institucional de Julio a Octubre del 2022
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Reunión Mensual del COCOIN-Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa no Formal (CONEANFO) Con el fin de darle seguimiento al Plan Anual y cumplimiento a la Circular ONADICI N.001-2022; Tratando como punto principal la elaboración del Plan de Implementación, con el propósito de establecer un mejor Sistema de Control Interno Institucional.
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Reunión Mensual del COCOIN-Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa no Formal (CONEANFO) Con el fin de darle seguimiento al Plan Anual y cumplimiento a la Circular ONADICI N.001-2022; Tratando como punto principal la elaboración del Plan de Implementación, con el propósito de establecer un mejor Sistema de Control Interno Institucional.
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«Histórico por primera vez en la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG) se juramenta el Comité y Sub Comité de Control Interno Institucional y se firma la Política de Control Interno Institucional» con el propósito de implementar los mecanismos de Control Interno para el logro de los objetivos institucionales la transparencia y rendición de cuentas. El señor rector Ph. D. Wilmer Reyes manifestó su compromiso «Queremos que la UNAG sea referente en temas de Control Interno por lo cual el día de hoy asumimos el reto».
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Con el propósito de brindar Acompañamiento en la implementación del Control Interno, La ONADICI se reunió con el Comité de Control Interno Institucional de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional #COCOIN-SRECI. El tema principal fue socializar el Cuestionario de Autoevaluación del Control Interno Institucional.
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Con el propósito de seguir fortaleciendo el logro de los objetivos institucionales y la transparencia, la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI) juramentó a la abogada Nidia Sarahi Berrios Martínez como parte de apoyo a los miembros del Comité de Control Interno del Servicio de Administración de Rentas (SAR). El evento se llevó a cabo de forma virtual con la directora de ONADICI Msc. Ericka Arely Suazo Bonilla y el Analista de Control Interno Lic. Jaime Antonio Colindres. Asimismo, en presencia de la coordinadora de COCOIN-SAR, licenciada Alessandra Vanesa Díaz Tovar y la Secretaria de COCOIN-SAR, ingeniera Ericka Alexandra Navas Guevara.
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Se brindó acompañamiento por parte de la ONADICI en la reunión mensual del Comité de Control Interno Institucional del Banco Hondureño de la Producción y Vivienda #COCOIN-BANHPROVI. El tema principal fue el Seguimiento al Plan de Implementación y el Informe Trimestral del año 2022, con el propósito de fortalecer la implementación del control interno y lograr los objetivos institucionales.
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