Somos el organismo técnico de asesoría, acompañamiento y promoción para el desarrollo del control interno en instituciones gubernamentales, brindamos instrumentos y herramientas que agregan valor a su gestión, para asegurar razonablemente el logro de los objetivos institucionales, transparencia y confianza de la ciudadanía en la institucionalidad pública.

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Reunión Mensual con Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)

Se brindó acompañamiento por parte del Lic. Luis Baca, Analista de Control Interno de ONADICI a la reunión mensual del Comité de Control Interno Institucional de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) , donde el tema principal de la agenda a tratar fue la revisión y avance a la Implementación del Plan del Control Interno Institucional y así dar respuesta y cumplimiento con la circular No. 001-2022, emitida por ONADICI. Dicha reunión se realizó de manera virtual.

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Juramentación COCOIN del Instituto de Crédito Educativo (EDUCREDITO)

Con propósito de fortalecer la implementación del control Interno Institucional, sé Juramento al Comité de Control Interno del Instituto de Crédito Educativo (EDUCREDITO). En dicho evento se contó con la participación del Lic. Tomas Oliva (MAE), Lic. José Zúniga (Coordinador del Comité) y miembros de las Áreas, Transparencia, RRHH, Jefe de Sistemas y Jefe de Contabilidad; Todos los miembros del Comité se comprometen a dar seguimiento permanente y oportuno al Control Interno de la Institución.

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Reunión COCOIN Secretaría de Salud (SESAL) Noviembre 2022

Con el propósito de fortalecer la Implementación del Control Interno Institucional, El Analista de Control Interno de ONADICI el Lic. Roberto Oquelí, se reunió con el  Comité de Control Interno Institucional de la Secretaría de Salud #COCOIN-SESAL.  Siendo el tema principal de dicha reunión, la lectura del Borrador de la propuesta de la Estructura Organizativa del Control Interno, a su vez se discutieron las funciones que serán parte de esta Unidad, la cual tendrá como nombre Unidad de Control Interno.

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Juramentación Coordinador COCOIN del Instituto de Previsión del Magisterio (INPREMA)

Como parte del fortalecimiento del Control Interno Institucional La ONADICI juramentó al nuevo coordinador de COCOIN del Instituto de Previsión del Magisterio (INPREMA) al Ingeniero Yared Henoc Funez Rivera, encargado de la Unidad de Planificación quien promete dar seguimiento permanente, pertinente y oportuno al control interno en todas las áreas de la institución.

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Reunión COCOIN Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (SRECI) Octubre 2022

Con la Finalidad de continuar fortaleciendo la implementación el Control Interno Institucional, La ONADICI participó en la reunión mensual del Comité de Control Interno Institucional de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional  #COCOIN-SRECI. Siendo el tema principal de dicha Reunión la elaboración de su Política de Control Interno, El Reglamento del Comité de Control Interno y el Plan Anual de Trabajo .

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Reunión Octubre 2022 COCOIN Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras (SECAPPH)

Con el propósito de brindar Acompañamiento en la implementación del Control Interno el Lic. Roberto Oquelí, Analista de Control Interno se reunió con el Comité de Control Interno Institucional de la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras  #COCOIN-SECAPPH. El tema principal fue el seguimiento a la elaboración de las Políticas de Control Interno Institucional, Reglamento Interno COCOIN .

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Reunión COCOIN de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) Octubre 2022

Se brindó acompañamiento por parte del Lic. Roberto Oquelí, Analista de Control Interno en la reunión mensual del Comité de Control Interno Institucional de la Comisión Nacional de Banca y Seguros #COCOIN-CNBS. El tema principal fue el Taller sobre la Implementación de la Guía General del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos ( MARCI ). Dar a conocer a los miembros del Comité los formatos de aplicación de la Guía General del Marco Rector del Control Interno Institucional de los Recursos Públicos    ( MARCI ) en el Sector Público. Esta reunión se realizó de manera virtual.

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