1 de Febrero de 2023 En cumplimiento al Plan Anual para la Implementaci贸n del Marco Rector del Control Interno Institucional de los Recursos P煤blicos (MARCI), se llev贸 a cabo la juramentaci贸n del Comit茅 de Control Interno Institucional (COCOIN) de la Secretar铆a de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN-COCOIN), se cont贸 con la presencia del Viceministro el Lic. Roberto Carlos Ram铆rez Alvarenga, con la finalidad de alcanzar los objetivos institucionales y la implementaci贸n de la mejora continua, con 茅tica y transparencia.
1 de Febrero de 2023 Con la Finalidad de dar cumplimiento聽 al Plan Anual para la Implementaci贸n del Marco Rector del Control Interno Institucional de los Recursos P煤blicos (MARCI), se llev贸 a cabo la Juramentaci贸n del comit茅 de Control Interno Institucional de la Secretar铆a de Estado en el Despacho de Salud (SESAL-COCOIN), la cual cont贸 con la Presencia del Ministro el Dr Jos茅 Manuel Matheu, con el objetivo principal de implementar el control interno en todas las 谩reas de la instituci贸n con 茅tica, eficiencia, econom铆a y cuidado del ambiente.
La M谩xima Autoridad de la Secretar铆a de Asuntos de la Mujer (SEMEUJER), jurament贸 al Comit茅 de Control Interno Institucional (COCOIN) con el prop贸sito de facilitar la comprensi贸n, dise帽o, implementaci贸n y evaluaci贸n del Control Interno, principalmente para que se aprecien sus beneficios orientados al logro de los objetivos institucionales.
En cumplimiento a las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Rep煤blica para el ejercicio fiscal 2023 y con el objetivo de fortalecer el Sistema Nacional de Control Interno de las Instituciones del Sector P煤blico, esta oficina t茅cnica acompa帽贸 a la Juramentaci贸n del Comit茅 de Control interno (COCOIN) luego se capacit贸 sobre el Marco Rector del Control Interno Institucional de los Recursos P煤blicos (MARCI) y se aplic贸 el proceso de Visitas de Mejora Continua a la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG).
Con el objetivo principal de dar cumplimiento al Marco Rector del Control Interno de los Recursos P煤blicos (MARCI), se llev贸 a cabo la juramentaci贸n de los subcomit茅s de la Secretar铆a de Estado en el Despacho de Seguridad (SESEGU), para lograr los objetivos institucionales, generar confianza en la ciudadan铆a y fortalecer la gobernabilidad.
Se llev贸 a cabo la juramentaci贸n del Comit茅 de Control Interno Institucional de la Secretar铆a de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social (SETRASS-COCOIN), la cual cont贸 con la presencia de la m谩xima autoridad la Lic. Lesly Sarah铆 Cerna, todos los miembros del Comit茅 de Control Interno 聽se comprometen a cumplir con todas las actividades y productos solicitados en la circular STLCC-ONADICI N掳 003-01-2023, con el fin de alcanzar las metas y lograr los objetivos institucionales con 茅tica.
Para lograr los objetivos Institucionales con 茅tica, eficiencia, transparencia y cuidado del ambiente mediante la implementaci贸n del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos P煤blicos (MARCI), se llev贸 a cabo la juramentaci贸n del Comit茅 de Control Interno Institucional del Instituto Nacional Penitenciario (COCOIN-INP), los cuales se comprometieron a 聽implementar, mejorar y dar seguimiento permanente al Control Interno Institucional.
El director Ejecutivo Ing. Luis Edgardo Soliz Lobo, del Instituto Nacional de Conservaci贸n y Desarrollo Forestal, 脕reas Protegidas y Vida Silvestre (ICF). Jurament贸 hoy a los integrantes del Comit茅 de Control Interno Institucional (COCOIN), confirmando as铆 el compromiso de la instituci贸n a implementar el Marco Rector de Control Interno de los Recursos P煤blicos (MARCI).
El Director del Instituto Hondure帽o de Antropolog铆a e Historia (IHAH), Dr. Rolando Canizales Vigil realiz贸 la juramentaci贸n de los miembros del Comit茅 de Control Interno Institucional con el prop贸sito de afirmar su compromiso con la implementaci贸n del MARCI.
La M谩xima Autoridad del Instituto Hondure帽o de Geolog铆a y Minas (INHGEOMIN), jurament贸 al Comit茅 de Control Interno Institucional (COCOIN) con el prop贸sito de facilitar la comprensi贸n, dise帽o, implementaci贸n y evaluaci贸n del control Interno, principalmente para que se aprecien sus beneficios orientados al logro de los objetivos institucionales.