Somos el organismo técnico de asesoría, acompañamiento y promoción para el desarrollo del control interno en instituciones gubernamentales, brindamos instrumentos y herramientas que agregan valor a su gestión, para asegurar razonablemente el logro de los objetivos institucionales, transparencia y confianza de la ciudadanía en la institucionalidad pública.

Contáctenos

Centro Cívico Gubernamental, Boulevard Fuerzas Armadas contiguo a Chiminike, CA-6, Tegucigalpa.

info@onadici.gob.hn

+504 2209-5300 ext. 1701

Noticias

Juramentación del Comité de Control Interno de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

Tegucigalpa M.D.C. 17 de marzo de 2022. La Secretaría de Transparencia (SDT) a través de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI), Juramenta al Comité de Control Interno (COCOIN) de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), quien reafirma su compromiso de trabajo para lograr la efectividad del control interno Institucional. De esta forma la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la institución, es la responsable de la implementación del proceso de control interno y de que se ejecuten las diferentes actividades en la entidad con los principios y normas generales de control interno, asegurando un nivel óptimo de calidad en el manejo y el uso de los recursos públicos para alcanzar los objetivos institucionales y la lucha contra la corrupción. De esta manera se llevó a cabo la Juramentación de los miembros del Comité del Control Interno de DICTA, quedando conformado con los siguientes jefes de áreas: Nehemías Martínez, Director Ejecutivo. José Santos Barjun Rodríguez, Delegado Director Ejecutivo. Waleska del Cid, Coordinadora Comité Control Interno. Roberto Duarte Acosta, Jefe de Unidad de Asesoría Legal. Gabriela Cristina Bodden Ponce, Jefe de Unidad de Administración y Finanzas. Marco Antonio Durón Henríquez, Jefe Unidad de Recursos Humanos. Samuel Izaguirre Amador, Jefe Programa Nacional de Semillas. Mirian Judith David Lagos. La Presidencia de la República de Honduras en coordinación con la Secretaría de Transparencia a través de la ONADICI, trabajan fuertemente en la asesoría tecnica de la implementación del control interno en las diferentes instituciones de Estado como eje transversal de la transparencia y combate contra la corrupción.

Loading

Noticias

Juramentación del Comité de Control Interno del Instituto de Previsión Militar (IPM)

Tegucigalpa M.D.C. 14 de marzo del 2022. La Secretaría de Transparencia, a través de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI), Juramenta al Comité de Control Interno (COCOIN) del Instituto de Previsión Militar (IPM), para la coordinación y gestión de la implementación del control interno institucional para el año 2022. Contribuyendo así a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos asignados al IPM. El Gerente del IPM, el Coronel Alfredo Fabricio Erazo Puerto manifestó “Creemos que el control interno es fundamental para nuestra institución debido a que tenemos una cultura generada a través de consultorías y establecimiento de la gestión integral de riesgos eso es fundamental por las 3 líneas de defensa y una de ellas es la del control interno que nos ayuda para que podamos garantizar que la administración trabaje correctamente”. El Lic. Andrés Menocal Director de ONADICI, procedió a juramentar al comité de control interno del Instituto de Previsión Militar (IPM) que está representado por los diferentes jefes de áreas del que se describen a continuación: Coronel Roger Emilet Coello del Cid, Subgerente Técnico de Operaciones de Bienestar social. Mayor Sucely Miranda Arita, Jefe División de Administración. Wendy Yamileth Alvarado Osorto, Oficial de Información Pública. Keren Ivette Amaya, Analista de Procesos. Carmen Gissela Espinoza, Asistente División de Talento Humano. Mayra Elizabeth Meza, Jefe Departamento de Tesorería. Yeny Karolina Romero, Jefe unidad Técnica de Gestión Integral de Riesgos. Nelson Alexis Flores, Jefe Departamento de Infraestructura y comunicación. Edwing Rolando Canaca, Jefe Unidad Técnica de Relaciones Públicas. Julio Cesar Chinchilla, Jefe Unidad Técnica de Planificación. M. Renan Escalante, Jefe Unidad técnica de Control Interno. José Claudio Santos, Jefe unidad de Asesoría Legal. Juan Ramon del Cid Guillen, Auditor Interno (En carácter de Observador). En nombre de la Presidencia de la Republica de Honduras y la Secretaría de Transparencia a través de la ONADICI. Quedáis en posesión de vuestros cargos como integrantes del comité de control interno del IPM. “Felicitamos al IPM por reafirmar su compromiso con el COCOIN y de seguir trabajando de la mano de ONADICI y de reconocer la importancia que tiene a nivel preventivo en relación a la transparencia y eficacia que deben de tener los servidores públicos sobre el manejo de los bienes del Estado”. expreso el Director de ONADICI, Andrés Menocal. Dicho evento se realizó en el salón de reuniones del IPM de forma presencial con la participación de la Máxima Autoridad Ejecutiva el Coronel Alfredo Fabricio Erazo Puerto y los diferentes jefes de área, de esta manera ONADICI es el encargado de asesorar y brindar asistencia técnica a las instituciones estatales en la implementación de mecanicismos del control interno institucional.

Loading

Noticias

Juramentación del Ministro Asesor en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción

El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización Tomás Vaquero, juramento el 21 de febrero del 2022, al abogado Edmundo Orellana Mercado, como Ministro Asesor en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción. La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) le da la más cordial bienvenida a la Secretaría de Estado en los Despachos de Transparencia, para comenzar a trabajar por el bienestar de nuestro país en pro de la transparencia y rendición de cuentas.

Loading

Noticias

Envío del Plan de Trabajo de COCOIN y Plan de Implementación de Control Interno Institucional

AL COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (COCOIN) se le recuerda enviar en el mes de enero del año 2022 lo siguiente: Elaborar y presentar el plan de trabajo anual del COCOIN y remitirlo a la ONADICI, a más tardar el veintiuno (21) de enero del año dos mil veintidós (2022). Elaborar y actualizar el plan de implementación del control interno institucional conforme la evaluación separada realizada por el Auditor Interno año 2021, aprobado por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) y remitirlo a la ONADICI con copia al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) (Magistrado Presidente del TSC), a más tardar el veintiuno (21) de enero del año dos mil veintidós (2022).

Loading

Noticias Temporales

Circular ONADICI 001-2021

La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI), en cumplimiento a su normativa aplicable y uso de sus facultades; da conocer la Circular ONADICI 001-2021, que indica los lineamientos generales para la implementación del Control Interno Institucional para el año 2022. Dirigida en el cumplimiento de sus obligaciones a todas las Máximas Autoridades Ejecutivas de las instituciones publicas del Estado de Honduras, bajo el ámbito de competencia, supervisión y asesoría tecnica de la ONADICI.

Loading