En la reuni贸n extraordinaria del Comit茅 de Control Interno Institucional con el Banco Hondure帽o de la Producci贸n y Vivienda (BANHPROVI), se brind贸 asistencia t茅cnica al departamento de riesgo en relaci贸n al cuestionario de autoevaluaci贸n del control interno institucional (AECII). El objetivo principal de esta asistencia t茅cnica es implementar el control interno con transparencia en la organizaci贸n.
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El control interno en las instituciones promueve eficiencia, transparencia y rendici贸n de cuentas en todas las actividades. Se brind贸 acompa帽amiento a la Comisi贸n Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) en la aplicaci贸n del Cuestionario de Autoevaluaci贸n de Control Interno Institucional (AECII) para alcanzar objetivos institucionales 茅ticamente y de manera eficiente.
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Como parte del plan anual para la implementaci贸n del control interno institucional, se brind贸 acompa帽amiento a la Secretar铆a de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) en la aplicaci贸n del cuestionario de autoevaluaci贸n del control interno institucional (AECII). El objetivo principal de esta iniciativa es garantizar la eficiencia y transparencia en todas las operaciones llevadas a cabo por la instituci贸n.
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El Comit茅 de Control Interno (COCOIN) del Instituto Nacional de Conservaci贸n y Desarrollo Forestal, 脕reas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) fue capacitado para facilitar la aplicaci贸n del Cuestionario de Autoevaluaci贸n del Control Interno Institucional. Adem谩s, se les brind贸 orientaci贸n en el an谩lisis de los resultados y en la elaboraci贸n del acta de comunicaci贸n y del informe de resultados.
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Con el prop贸sito de implementar el control interno institucional, se brind贸 acompa帽amiento en una sesi贸n extraordinaria al Comit茅 de Control Interno Institucional del Instituto de Previsi贸n de Magisterio (COCOIN – INPREMA). Durante la sesi贸n, se abordaron temas relacionados con el cuestionario de autoevaluaci贸n del control interno institucional (AECII), el informe de autoevaluaci贸n del control interno y el acta de comunicaci贸n de los resultados de la autoevaluaci贸n. El objetivo de esta actividad fue trabajar hacia el logro de los objetivos institucionales.
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Hoy se brind贸 asistencia t茅cnica a los miembros del Comit茅 de Control Interno de las 谩reas de administraci贸n, comunicaciones y tecnolog铆as de Informaci贸n de la Secretar铆a de Transparencia y Lucha Contra la Corrupci贸n (STLCC). El objetivo de esta asistencia fue revisar el cuestionario de Autoevaluaci贸n de Control Interno.
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Se brind贸 asistencia t茅cnica sobre la elaboraci贸n de las matrices de riesgo a personal de Recursos Humanos (RRHH) del Instituto Nacional Agrario (INA). El objetivo de esta capacitaci贸n es facilitar una gesti贸n de riesgos efectiva, basada en el componente de Evaluaci贸n de Riesgos del Marco Rector de Control Interno (MARCI).
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La Directora de la Oficina Nacional de Control Interno (ONADICI) sostuvo una reuni贸n con el Secretario de Estado en el Despacho de Gesti贸n de Riesgos y Contingencias Nacionales de Honduras (COPECO), Abogado Dar铆o Garc铆a Villalta. Durante dicha reuni贸n, se abord贸 el tema del concurso de selecci贸n de la Unidad de Auditor铆a y se discutieron los avances en el cumplimiento de los productos de control interno, con el fin de implementar el Marco Rector de los Recursos P煤blicos (MARCI).
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Se brind贸 asistencia t茅cnica al Heroico y Benem茅rito Cuerpo de Bomberos de Honduras (CBH) en relaci贸n al cuestionario de autoevaluaci贸n de control interno institucional (AECII), con el objetivo de asegurar la eficiencia en las operaciones y actividades realizadas.
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Con el prop贸sito de implementar el control interno institucional, se brind贸 asistencia t茅cnica a la Secretar铆a de Estado en el Despacho de Desarrollo Econ贸mico (SDE-COCOIN) en relaci贸n con el cuestionario de autoevaluaci贸n del control interno institucional (AECII), el informe de autoevaluaci贸n del control interno institucional y el acta de comunicaci贸n de los resultados de la autoevaluaci贸n. Esto se llev贸 a cabo con el fin de alcanzar los objetivos institucionales.
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