Continuamos con el proceso de aplicación del cuestionario de autoevaluación del control interno institucional (AECII) como parte del seguimiento del plan anual para la implementación del control interno en el Servicio de Administración de Rentas (SAR) con el objetivo principal de garantizar la eficiencia y transparencia en todas las operaciones llevadas a cabo por la institución.
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¡Seguimos con las municipalidades! El dia de ayer 25 de mayo se llevó a cabo reunión del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) de la municipalidad de Villanueva, Cortés, con personal técnico de ONADICI y USAID-GLH. El objetivo de la reunión fue realizar una jornada de inducción sobre la metodología de Autoevaluación Municipal y capacitar sobre los componentes del Marco Rector del Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI).
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Continuamos avanzando en el proceso de elaboración del anteproyecto de ley para la modernización de la normativa de Control Interno en Honduras. En el día de hoy, se llevó a cabo una reunión de la mesa interinstitucional conformada por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la Secretaría de Finanzas (SEFIN), la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) a través de la carrera de Administración Pública y la carrera de Contaduría Pública, la Universidad Tecnológica Centroamérica (UNITEC), el Instituto de Auditores capítulo de Honduras, el Colegio Profesional de Contadores Públicos (COHPUCP), el Colegio Profesional de Administradores Públicos de Honduras (COPRAPH) y la Red Nacional de Auditores Sociales (RENASI). Esta mesa está siendo dirigida por la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI), con el valioso apoyo de la cooperación internacional a través de la UNODC, representada por su Jefa de País, la abogada Mónica Mendoza. Durante la reunión, se presentó un borrador inicial del anteproyecto, el cual fue socializado y discutido por los miembros de la mesa. #TSC,SEFIN,CAH,RENASI,IIA,COHPUCP, COPRAPH, UNAH.
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¡Municipalidad de Choloma, Cortés dice SÍ a la transparencia y control interno! El 23 de mayo, los servidores de la municipalidad de Choloma se reunieron con el personal técnico de ONADICI y USAID Gobernabilidad local GLH, con el propósito de recibir una jornada de capacitación del MARCI e inducción sobre su proceso de implementación. El señor Alcalde Gustavo Mejía reiteró su compromiso de implementar el sistema de control interno y lo transmitió a cada uno de sus colaboradores.
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En el seguimiento al plan anual para la implementación del control interno institucional, se brindó acompañamiento al Instituto Nacional de Migración (INM) en la aplicación del cuestionario de autoevaluación del control interno institucional (AECII). El objetivo principal de esta iniciativa es garantizar la eficiencia y transparencia en todas las operaciones llevadas a cabo por la institución.
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Con el propósito de fortalecer el control interno en las instituciones, el día de hoy 23 de mayo de 2023 se realizó de manera virtual la Sensibilización relacionada con asegurar, fomentar e impulsar una cultura de transparencia, integridad pública, control interno y rendición de cuentas, dando cumplimiento al Plan anual para la implementación del MARCI con la participación de treinta (30) servidores públicos de la Secretaría de Estado en el Despacho Infraestructura y Transporte (SIT).
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En el seguimiento al plan anual para la implementación del control interno institucional, se brindó acompañamiento a la Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA) en la aplicación del cuestionario de autoevaluación del control interno institucional (AECII). El objetivo principal de esta iniciativa es garantizar la eficiencia y transparencia en todas las operaciones llevadas a cabo por la institución.
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Se llevó a cabo una reunión técnica con la directora y los miembros de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) del Programa Nacional de Desarrollo Rural Urbano y Sostenible (PRONADERS). Durante la reunión, se abordaron temas relacionados con el seguimiento de la implementación del control interno en todas las áreas de la institución.
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Para fortalecer la institucionalidad, la buena gobernanza y la adecuada implementación del control interno institucional, se brindó asistencia técnica a la Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores (SEREXT). Esta asistencia incluyó apoyo en el desarrollo del plan de gestión de riesgos, la matriz para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos, el mapa consolidado de los riesgos, el plan de mitigación de los riesgos, el cuestionario de autoevaluación de control interno institucional (AECII), el acta de comunicación de los resultados de la autoevaluación del control interno y el informe de autoevaluación de control interno institucional
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En la reunión extraordinaria del Comité de Control Interno Institucional con la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), se proporcionó asistencia técnica sobre el plan de mitigación de riesgos. El objetivo principal de esta asistencia técnica es implementar un control interno transparente en la institución.
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