Continuamos con el proceso de aplicaci贸n del cuestionario de autoevaluaci贸n del control interno institucional (AECII) como parte del seguimiento del plan anual para la implementaci贸n del control interno en el Servicio de Administraci贸n de Rentas (SAR) con el objetivo principal de garantizar la eficiencia y transparencia en todas las operaciones llevadas a cabo por la […]
隆Seguimos con las municipalidades! El dia de ayer 25 de mayo se llev贸 a cabo reuni贸n del Comit茅 de Control Interno Institucional (COCOIN) de la municipalidad de Villanueva, Cort茅s, con personal t茅cnico de ONADICI y USAID-GLH. El objetivo de la reuni贸n fue realizar una jornada de inducci贸n sobre la metodolog铆a de Autoevaluaci贸n Municipal y capacitar […]
Continuamos avanzando en el proceso de elaboraci贸n del anteproyecto de ley para la modernizaci贸n de la normativa de Control Interno en Honduras. En el d铆a de hoy, se llev贸 a cabo una reuni贸n de la mesa interinstitucional conformada por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la Secretar铆a de Finanzas (SEFIN), la Universidad Nacional Aut贸noma de […]
隆Municipalidad de Choloma, Cort茅s dice S脥 a la transparencia y control interno! El 23 de mayo, los servidores de la municipalidad de Choloma se reunieron con el personal t茅cnico de ONADICI y USAID Gobernabilidad local GLH, con el prop贸sito de recibir una jornada de capacitaci贸n del MARCI e inducci贸n sobre su proceso de implementaci贸n. El […]
En el seguimiento al plan anual para la implementaci贸n del control interno institucional, se brind贸 acompa帽amiento al Instituto Nacional de Migraci贸n (INM) en la aplicaci贸n del cuestionario de autoevaluaci贸n del control interno institucional (AECII). El objetivo principal de esta iniciativa es garantizar la eficiencia y transparencia en todas las operaciones llevadas a cabo por la […]
Con el prop贸sito de fortalecer el control interno en las instituciones, el d铆a de hoy 23 de mayo de 2023 se realiz贸 de manera virtual la Sensibilizaci贸n relacionada con asegurar, fomentar e impulsar una cultura de transparencia, integridad p煤blica, control interno y rendici贸n de cuentas, dando cumplimiento al Plan anual para la implementaci贸n del MARCI […]
En el seguimiento al plan anual para la implementaci贸n del control interno institucional, se brind贸 acompa帽amiento a la Secretar铆a de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA) en la aplicaci贸n del cuestionario de autoevaluaci贸n del control interno institucional (AECII). El objetivo principal de esta iniciativa es garantizar la eficiencia y transparencia […]
Se llev贸 a cabo una reuni贸n t茅cnica con la directora y los miembros de la Unidad de Auditor铆a Interna (UAI) del Programa Nacional de Desarrollo Rural Urbano y Sostenible (PRONADERS). Durante la reuni贸n, se abordaron temas relacionados con el seguimiento de la implementaci贸n del control interno en todas las 谩reas de la instituci贸n.
Para fortalecer la institucionalidad, la buena gobernanza y la adecuada implementaci贸n del control interno institucional, se brind贸 asistencia t茅cnica a la Secretar铆a de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores (SEREXT). Esta asistencia incluy贸 apoyo en el desarrollo del plan de gesti贸n de riesgos, la matriz para la evaluaci贸n, an谩lisis y respuesta a los riesgos, […]
En la reuni贸n extraordinaria del Comit茅 de Control Interno Institucional con la Comisi贸n Reguladora de Energ铆a El茅ctrica (CREE), se proporcion贸 asistencia t茅cnica sobre el plan de mitigaci贸n de riesgos. El objetivo principal de esta asistencia t茅cnica es implementar un control interno transparente en la instituci贸n.