La ONADICI brindó acompañamiento al Comité de Auditoría Interna del Instituto de Previsión del Magisterio (INPREMA) en su sesión ordinaria No. 02-2022 donde se presentaron los resultados de varias auditorias.
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Previo a la realización del Taller de Autoevaluación de Control Interno Institucional (TAECII) que llevarán a cabo los Comités de Control Interno Institucional (COCOIN) de la Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (SRECI) y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), se desarrolló este día capacitación sobre el Marco Rector de Control Interno Institucional (MARCI), como parte del compromiso de estas entidades de dar seguimiento a su Plan Anual de Trabajo y así fortalecer el control interno de sus instituciones.
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Aviso de publicación: Viernes 25 de Noviembre de 2022 Concurso público de méritos para optar al cargo de jefe auditor de la auditoría interna del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) el postulante debe remitir toda la documentación en un sobre sellado dirigido a la Msc. Ericka Arely Suazo Bonilla Directora de la ONADICI, a mas tardar el 16 de Diciembre de 2022 hasta las 4:00 p.m., en las oficinas de la ONADICI, ubicado en el Boulevard Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike, Tegucigalpa, M.D.C.
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Intercambio de experiencias entre la Secretaría de la Función Pública de Mexico y la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de Honduras en pro del fortalecimiento del Sistema de Control Interno de Honduras.
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La Secretaría de la Presidencia (SEP) en reunión mensual de Comité de Control Interno (COCOIN) se compromete a la aplicación de los procesos y procedimientos en todas las áreas de la Institución, así como la difusión de la información del comité. En dicha reunión se discutieron los siguientes temas: presentación de los Manuales de Procesos y Procedimientos, también la elaboración, presentación y difusión de los boletines informativos de las actividades del comité.
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El Comité de Control Interno del Patronato Nacional de la Infancia (COCOIN-PANI) acordó la realización del Plan de Trabajo del COCOIN, en el que se contempla, entre otros aspectos, la Autoevaluación del Control Interno; esto con el fin de implementar las mejoras continua en la implementación del control interno en dicha institución y de esta manera cumplir sus objetivos institucionales con ética y transparencia.
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En su reunión mensual de Comité de Control Interno, la Procuraduría General de la República (COCOIN-PGR) discutió los avances del Plan de Implementación, esto con el fin de realizar el Informe Semestral de Actividades realizadas por el COCOIN y de esta forma continuar con los procesos de mejora del control interno en dicha institución.
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Se efectuó el acompañamiento al Instituto Hondureño de Turismo (IHT), para dar seguimiento acerca del Plan de Implementación, revisión de Manuales de Procesos e Informe Semestral, y así; continuar fortaleciendo el Control Interno en la Institución.
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Se juramenta el Comité de Control interno Institucional de la Secretaría de Asuntos de la Mujer (SEMUJER) con el propósito de implementar mecanismo de control interno permanente y continuo para el logro de los objetivos institucionales.
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Se realizó acompañamiento al Programa Nacional de Acción Solidaria (PROASOL) para la elaboración de la Autoevaluación del Control Interno Institucional, con el fin de realizar un Plan de Cumplimiento con recomendaciones para aquellas áreas que necesiten mejorar los controles y, de esta manera, implementar el control interno en todas áreas de la institución.
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