Aviso de publicación: Viernes 19 de Mayo de 2023 Concurso Público de Méritos para optar al cargo de Jefe de la Unidad de Auditoría Interna del Instituto Nacional de Migración (INM), el postulante debe remitir toda la documentación en un sobre sellado dirigido a la Msc. Ericka Arely Suazo Bonilla Directora de la ONADICI, a mas tardar el 2 de Junio a las 4:00 pm de 2023, en las oficinas de la ONADICI, ubicado en el Boulevard Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike, Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC), Tegucigalpa, M.D.C.
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Aviso de publicación: Miércoles 17 de de Marzo de 2023 Concurso Público de Méritos para optar al cargo de Auditor Interno de la Zona Libre Turistica Islas de la Bahía (ZOLITUR), el postulante debe remitir toda la documentación en un sobre sellado dirigido a la Msc. Ericka Arely Suazo Bonilla Directora de la ONADICI, a mas tardar el 15 de Julio a las 12:00 pm de 2023, en las oficinas de la ONADICI, ubicado en el Boulevard Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike, Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC), Tegucigalpa, M.D.C.
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➡️ NCI-TSC/222-00 Identificar Factores de Riesgo Externos e Internos | 📖Marco Rector del Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI) ✅ Para mayor información de estos recursos: www.onadici.gob.hn
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La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) da a conocer el siguiente Acuerdo de Duelo que refiere:
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Con el fin de alcanzar los objetivos institucionales con ética, eficiencia, economía y transparencia, se brindo asistencia técnica a la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT). Esta asistencia incluyó apoyo en la implementación del cuestionario de autoevaluación de control interno institucional (AECII), así como en la elaboración de los Anexos 50 (información interna mínima) y 51 (información externa mínima). Tanto la información interna como la externa son valiosas para la institución, ya que proporcionan los elementos necesarios para la toma de decisiones, la identificación de oportunidades y el seguimiento del entorno institucional.
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Para fortalecer la institucionalidad, la buena gobernanza y la adecuada implementación del control interno institucional, se brindó asistencia técnica a la Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores (SEREXT). Esta asistencia incluyó apoyo en el desarrollo del plan de gestión de riesgos, la matriz para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos, el mapa consolidado de los riesgos, el plan de mitigación de los riesgos, el cuestionario de autoevaluación de control interno institucional (AECII), el acta de comunicación de los resultados de la autoevaluación del control interno y el informe de autoevaluación de control interno institucional
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La Procuraduría General de la República (PGR), a través de los miembros de COCOIN y la Unidad de Control Interno, llevó a cabo la aplicación del Cuestionario de Autoevaluación de Control Interno Institucional (AECII). En este proceso, se evaluaron diferentes áreas con el objetivo de obtener un diagnóstico sobre la implementación del control interno e identificar oportunidades de mejora.
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Se brindó asistencia técnica al Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) en el componente de información y comunicación, con el objetivo de fortalecer el sistema de control interno institucional.
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En la reunión extraordinaria del Comité de Control Interno Institucional con la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), se proporcionó asistencia técnica sobre el plan de mitigación de riesgos. El objetivo principal de esta asistencia técnica es implementar un control interno transparente en la institución.
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Como parte del cumplimiento del Plan de Implementación del Marco Rector del Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI), se proporcionó asistencia técnica al Comité de Control Interno (COCOIN) del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) con el objetivo de alcanzar los objetivos institucionales.
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