➡️ NCI-TSC/222-00 Identificar Factores de Riesgo Externos e Internos | 📖Marco Rector del Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI) ✅ Para mayor información de estos recursos: www.onadici.gob.hn
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¡Seguimos con las municipalidades! El dia de ayer 25 de mayo se llevó a cabo reunión del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) de la municipalidad de Villanueva, Cortés, con personal técnico de ONADICI y USAID-GLH. El objetivo de la reunión fue realizar una jornada de inducción sobre la metodología de Autoevaluación Municipal y capacitar sobre los componentes del Marco Rector del Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI).
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Continuamos avanzando en el proceso de elaboración del anteproyecto de ley para la modernización de la normativa de Control Interno en Honduras. En el día de hoy, se llevó a cabo una reunión de la mesa interinstitucional conformada por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la Secretaría de Finanzas (SEFIN), la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) a través de la carrera de Administración Pública y la carrera de Contaduría Pública, la Universidad Tecnológica Centroamérica (UNITEC), el Instituto de Auditores capítulo de Honduras, el Colegio Profesional de Contadores Públicos (COHPUCP), el Colegio Profesional de Administradores Públicos de Honduras (COPRAPH) y la Red Nacional de Auditores Sociales (RENASI). Esta mesa está siendo dirigida por la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI), con el valioso apoyo de la cooperación internacional a través de la UNODC, representada por su Jefa de País, la abogada Mónica Mendoza. Durante la reunión, se presentó un borrador inicial del anteproyecto, el cual fue socializado y discutido por los miembros de la mesa. #TSC,SEFIN,CAH,RENASI,IIA,COHPUCP, COPRAPH, UNAH.
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Acta de Cierre STLCC-ONADICI-021-05-2023 del Auditor Interno Jefe de la Unidad de Auditoría Interna del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS)
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¡Municipalidad de Choloma, Cortés dice SÍ a la transparencia y control interno! El 23 de mayo, los servidores de la municipalidad de Choloma se reunieron con el personal técnico de ONADICI y USAID Gobernabilidad local GLH, con el propósito de recibir una jornada de capacitación del MARCI e inducción sobre su proceso de implementación. El señor Alcalde Gustavo Mejía reiteró su compromiso de implementar el sistema de control interno y lo transmitió a cada uno de sus colaboradores.
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Con el objetivo de fortalecer los conocimientos sobre la aplicación del Cuestionario de Autoevaluación del Control Interno Institucional, se llevó a cabo una capacitación para setenta y cinco (75) servidores públicos que son miembros del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud (SESAL). El propósito de este cuestionario es evaluar de manera interna la calidad del control interno en las instituciones públicas, y así contribuir al fortalecimiento de dichos controles.
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En el seguimiento al plan anual para la implementación del control interno institucional, se brindó acompañamiento a la Comisión Administradora de la Zona Libre Turística de Islas de la Bahía (ZOLITUR) en la aplicación del cuestionario de autoevaluación del control interno institucional (AECII). El objetivo principal de esta iniciativa es garantizar la eficiencia y transparencia en todas las operaciones llevadas a cabo por la institución.
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Aviso de publicación: Viernes 25 de Mayo de 2023 Concurso Público de Méritos para optar al cargo de Director de la Unidad de Auditoría Interna del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), el postulante debe remitir toda la documentación en un sobre sellado dirigido a la Msc. Ericka Arely Suazo Bonilla Directora de la ONADICI, a mas tardar el 9 de Junio a las 4:00 pm de 2023, en las oficinas de la ONADICI, ubicado en el Boulevard Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike, Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC), Tegucigalpa, M.D.C.
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Acta de Cierre STLCC-ONADICI-22-05-2023, Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico
Acta de Cierre STLCC-ONADICI-22-05-2023 de Jefe de la Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico
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Se realizó visita a la Comisión Administradora de la Zona Libre Turística Islas de la Bahía (ZOLITUR), con el propósito de llevar a cabo una revisión de los avances en las matrices de riesgos de los procesos de Compras y RRHH de la institución.
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