El día de hoy personal técnico de la ONADICI, realizó la revisión de evidencias del Cuestionario del Control Interno de la Visita de Mejora Continua, a la Comisión Nacional de Bancos y Seguro (CNBS), con el objetivo de evaluar la eficacia del control interno institucional de la CNBS en la gestión de los recursos públicos y prevenir riesgos de corrupción en la entidad.
![]()
Se capacitó al Comité de Control Interno (COCOIN) de la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer (DNCM) para facilitar la aplicación del Cuestionario de Autoevaluación del Control Interno Institucional. Además, se brindó orientación en el análisis de los resultados y en la elaboración del acta de comunicación y del informe de resultados.
![]()
Se llevó a cabo una reunión con los miembros del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) del Programa de Acción Solidaria (PROASOL), durante la cual se brindó asistencia técnica sobre la aplicación del Cuestionario de Autoevaluación del Control Interno Institucional (AECII). El objetivo de la reunión fue preparar al comité para la realización del AECII, que se llevará a cabo este mes, con el fin de evaluar los procesos y controles internos de la institución.
![]()
➡️ 210-00 Principio Objetivo Institucionales | Marco Rector del Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI) ✅ Para mayor información de estos recursos: www.onadici.gob.hn
![]()
En la reunión mensual del comité de control interno institucional, se proporcionó asistencia técnica a la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS-COCOIN) sobre el informe de autoevaluación del control interno institucional y el acta de comunicación de los resultados de la autoevaluación. El objetivo de esta asistencia técnica fue garantizar que se cumplan de manera efectiva, eficiente y transparente los objetivos de la institución.
![]()
Se brindó asistencia técnica a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE-COCOIN) sobre el componente de control, específicamente en el plan de mitigación de riesgos, para garantizar el cumplimiento de sus objetivos institucionales mediante la implementación de los controles necesarios en sus procesos.
![]()
Este día se realizó la socialización de manera virtual a treinta y ocho (38) servidores públicos de la Secretaría de Estado en el Despacho de Infraestructura y Transporte (SIT) sobre el Marco Rector del Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI). El objetivo de la socialización fue conocer los componentes, principios y normas de control interno, los cuales una vez implementados contribuirán a prevenir e identificar oportunamente errores, irregularidades y actos de corrupción.
![]()
El Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) llevó a cabo un taller sobre «Evaluación de los Riesgos en base a los Procesos», con el apoyo y coordinación de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI). En línea con el Plan Anual de Trabajo del Año 2023 para la implementación del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI), el taller tuvo como objetivo mitigar los riesgos y trabajar en la documentación y gestión eficiente de los procesos de control interno en la institución. Además de conocer el contenido y alcance del MARCI, los participantes del taller recibieron información sobre los productos y responsables de su implementación, así como el fundamento técnico y la forma en que se implementan y evalúan los componentes, principios y normas de control interno que conforman el MARCI. También se estableció la documentación, archivo y publicación que se genera en la implementación del MARCI. El taller fue impartido por Sendy Ferrera, Analista de Control Interno de ONADICI, y Karen Euceda, Especialista en Control Interno, y fue coordinado por el Comité de Control Interno (COCOIN) del SANAA. Asistieron colaboradores y Jefaturas del SANAA, a quienes se instruyó para trabajar en el desarrollo de actividades de los Procesos del Control Interno Institucional. Además, se solicitó a los participantes que llenaran una matriz para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos, demostrando su compromiso en la implementación del control interno en la institución.
![]()
➡️ 200-00 Componente Evaluación de los Riesgos | Marco Rector del Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI) ✅ Para mayor información de estos recursos: www.onadici.gob.hn
![]()
Para que el control interno funcione adecuadamente, es fundamental que sea un compromiso de todos los servidores públicos. Con este fin, se llevó a cabo una capacitación virtual en el tema del Marco Rector del Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI), en la que participaron setenta y cuatro (74) servidores públicos del Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP). El objetivo de esta capacitación es que todos los colaboradores conozcan los componentes, principios y normas del MARCI, los cuales, una vez implementados en la institución, contribuirán a reducir las prevenciones a las leyes y a la ética.
![]()