Acta de Cierre STLCC-ONADICI-08-02-2023 de la Suplidora Nacional de Productos de Básicos (BANASUPRO).
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Sujetos del Código y Definiciones | Código de Conducta Ética – CAPÍTULO II Para mayor información de estos recursos: www.onadici.gob.hn Código de Conducta Ética del Servidor Público
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En reunión mensual del comité de control interno de la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER), se tocaron temas de control interno para el cumplimiento del Plan Anual para la Implementación del Marco Rector de Control interno institucional de los Recursos Públicos (MARCI), para alcanzar los objetivos institucionales con Ética, Eficiencia y Transparencia.
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Se llevó a cabo la juramentación del Comité de Control Interno Institucional de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social (SETRASS-COCOIN), la cual contó con la presencia de la máxima autoridad la Lic. Lesly Sarahí Cerna, todos los miembros del Comité de Control Interno se comprometen a cumplir con todas las actividades y productos solicitados en la circular STLCC-ONADICI N° 003-01-2023, con el fin de alcanzar las metas y lograr los objetivos institucionales con ética.
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En su reunión mensual de Comité de Control Interno Institucional, de la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (COCOIN-DINAF), se trataron temas relacionados al Plan Anual para la Implementación del Marco Rector del Control Interno Institucional de los Recursos Públicos del ejercicio fiscal 2023, con la finalidad de desarrollar el proceso de control interno y dar cumplimiento a la Circular STLCC-ONADICI N°003-01-2023.
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Se realizaron dos asistencias técnicas el lunes 20 y martes 21 de febrero del 2023 a miembros del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN), del Consejo Nacional Superior de Cooperativas (CONSUCOOP). En la primera reunión se trato la Programación para el Análisis de Riesgos con el propósito de priorizar el análisis de riesgos conforme su importancia e impacto que causan en los procesos. En la segunda reunión se abordó la Gestión de Riesgos (elaboración del plan, matrices y mapa de riesgos) con el propósito de hacer una buena gestión de los riesgos que intervienen en sus procesos.
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Se brindó asistencia técnica sobre el tema Gestión de Riesgos (elaboración de plan, matrices y mapa de riesgos) al Comité de Control Interno Institucional del Instituto Hondureño de la Juventud (INJUVE) con el propósito de que puedan realizar una efectiva gestión de riesgos comprendidos en sus procesos.
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➡️ Principios y Normas del Componente Entorno de Control |📄Marco Rector del Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI) ✅ Para mayor información de estos recursos: www.onadici.gob.hn
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Se llevo a cabo el acto de cierre del concurso público meritocrático de selección del sub-director del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) con el propósito de fortalecer el control interno, la rendición de cuentas y la transparencia.
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Acta de Cierre STLCC-ONADICI-07-02-2023 de la Secretaría de Estado en el Despacho de Gobernación, Justicia (SGJD).
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