Se acompañó al Comité de Auditoría Interna del Instituto de Previsión del Magisterio (INPREMA), en su reunión se trataron temas como; cambio de tasa de interés en reestructuración de financiamiento, resultados de los informes de la evaluación a los Estados Financieros del Instituto por firma de auditoría externa y presentación de matriz de seguimiento a los acuerdos emitidos por la Asamblea de Participación y Aportaciones (APA).
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Con el objetivo principal de dar cumplimiento al Marco Rector del Control Interno institucional de los Recursos Públicos (MARCI), se brindó asistencia técnica a la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER), sobre el Anexo 50 información interna mínima, anexo 51 información externa mínima y el Cuestionario de Autoevaluación de Control Interno Institucional (AECII), para generar confianza en la ciudadanía y fortalecer la gobernabilidad.
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Con el propósito fortalecer el control interno institucional, se llevó a cabo la reunión mensual del Comité de Control Interno de la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa (SEDENA), sobre los anexos 50 información Interna mínima, anexo 51 información externa mínima y el cuestionario de autoevaluación de control interno institucional (AECII).
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Con el objetivo de seguir implementando el control interno se brindó capacitación de Gestión de Riesgos, elaboración de Manuales de Procedimientos y se brindó asistencia técnica sobre la aplicación del Cuestionario de Autoevaluación de Control Interno AECII a Ferrocarril de Honduras (FNH).
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➡️ NCI-TSC/ 152-07 capacitación del Personal| Marco Rector del Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI) ✅ Para mayor información de estos recursos: www.onadici.gob.hn
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Hoy iniciamos con el taller para la elaboración de las matrices para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos en la ciudad de San Pedro Sula, en donde participaron veinticinco (25) miembros del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) del Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras (CBH), con el propósito de identificar evaluar, analizar y dar respuesta a los riesgo mediante la implementación de controles.
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En cumplimiento a las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2023 y con el objetivo de fortalecer el Sistema Nacional de Control Interno de las Instituciones del Sector Público, esta Oficina Técnica realizó el proceso de Visita de Mejora Continua a Ferrocarril Nacional de Honduras (FNH).
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Se capacitó al Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) del Instituto Nacional de Migración (INM) sobre el Cuestionario para la Autoevaluación del Control Interno institucional (AECII) con el propósito de conocer el funcionamiento de los componentes, principios y normas de control interno, a través de la aplicación de las políticas, procesos, instructivos, formularios y otros documentos establecidos.
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CIRCULAR STLCC-ONADICI No.030-04-2023 Fecha: 27 de Abril de 2023 Los documentos citados en la circular se encuentran disponibles en nuestra plataforma virtual: https://www.onadici.gob.hn/circulares
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En su reunión mensual del Comité de Control Interno de la Procuraduría General de la República (PGR), se trataron temas como el anexo 50 información Interna mínima, anexo 51 información externa mínima y el Cuestionario de Autoevaluación de Control Interno Institucional (AECII), con la finalidad de verificar la implementación eficiente del control interno en dicha Institución.
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